Faktúra DFB030/05/24

Faktúra doručená:16.5.2024
Číslo objednávky:0135/24

Dodávateľ
Provysavače s.r.o.
Opavská 6122/18a
70800 Ostrava - Poruba
IČO:10887598
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vrecká do vysávača
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,40 EUR