Faktúra DFB041/01/25

Faktúra doručená:22.1.2025
Číslo objednávky:0023/25

Dodávateľ
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14
040 01 Košice
IČO:45575771
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
letenky Viedeň - Riga a späť - OŠ 108 2 1 x pedagóg
letenky Viedeň - Riga a späť - OŠ 108 2 5 x žiak
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 128,00 EUR