Faktúra DFB092/03/25

Faktúra doručená:28.3.2025
Číslo objednávky:0126/25

Dodávateľ
CERTIMA s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
IČO:35754770
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis kotla - SNP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 797,29 EUR