Faktúra DFB077/03/25

Faktúra doručená:26.3.2025
Číslo objednávky:0111/25

Dodávateľ
Ľudevít Gereg - Servis
I.Krasku 488/12
020 01 Púchov - Horné Koč
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia športového náradia a multifunkčného ihriska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR