Faktúra DFB030/04/25

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo objednávky:0135/25

Dodávateľ
OÜ Mäe-Rouge
Haanja mnt 23
66201 Vorumaa
IČO:EE10881875
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
doprava z letiska - Estónsko Erasmus OS 108 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR