Faktúra DFB034/05/25

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo objednávky:0159/25

Dodávateľ
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14
040 01 Košice
IČO:45575771
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
letenky Turecko - Erasmus+ OŠ 108 4
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR