Faktúra DFB038/06/25

Faktúra doručená:24.6.2025
Číslo objednávky:0141/25

Dodávateľ
CERTIMA s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
IČO:35754770
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis kotlov - kotolňa SNP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 685,21 EUR