Faktúra DFB031/07/25

Faktúra doručená:30.7.2025
Číslo objednávky:0192/25

Dodávateľ
Ďuvel - Tlač a reklama s. r. o.
Gen. Svobodu 721/24
958 01 Partizánske
IČO:54852561
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
reklamné perá, uteráky - Erasmus+ OŠ 108 0
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,68 EUR