Faktúra DFB030/07/25

Faktúra doručená:28.7.2025
Číslo objednávky:0198/25

Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO:35891866
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarní - Erasmus+ OŠ 108 0
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,64 EUR