Faktúra DFB021/10/25

Faktúra doručená:10.10.2025
Číslo objednávky:0223/25

Dodávateľ
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14
040 01 Košice
IČO:45575771
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
žiaci letenky - Španielsko, Erasmus+ OŠ 111-2
pedagóg letenky - Španielsko, Erasmus+ OŠ 111-2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 855,00 EUR