Faktúra DFB045/11/25

Faktúra doručená:17.11.2025
Číslo objednávky:0252/25

Dodávateľ
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta
IČO:36241008
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál - zvarovňa Sokolská
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,03 EUR