Faktúra DFB081/11/25

Faktúra doručená:01.12.2025
Číslo objednávky:0276/25

Dodávateľ
Ladicky s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A 347/2A
958 03 Malé Uherce
IČO:46808884
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,36 EUR