Faktúra DFB034/12/25

Faktúra doručená:09.12.2025
Číslo zmluvy:2025/28/Z

Dodávateľ
KALORIM s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO:50625781
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Havária - výmena poškodeného kotla, SOŠ J.A. Baťu v Partizánskom, Námestie SNP 5."
"Havária - výmena poškodeného kotla, SOŠ J.A. Baťu v Partizánskom, Námestie SNP 5."
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78 580,17 EUR