Faktúra DFB019/02/26

Faktúra doručená:05.2.2026
Číslo objednávky:0027/26

Dodávateľ
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14
040 01 Košice
IČO:45575771
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
učitelia - letenky 6. a 18.5.2026, Gummersbach, Nemecko OŠ 111-4
žiaci - letenky 6. a 18.5.2026, Gummersbach, Nemecko OŠ 111-4
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,00 EUR