Faktúra DFB031/11/18

Faktúra doručená:16.11.2018
Číslo objednávky:79/18

Dodávateľ
CORA
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 855,53 EUR