Faktúra DFB059/11/18

Faktúra doručená:29.11.2018
Číslo objednávky:97/18

Dodávateľ
MTS, spol. s r.o.
Krivá 53
027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:36001368
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,97 EUR