Faktúra DFB084/02/19

Faktúra doručená:27.2.2019
Číslo objednávky:129/18

Dodávateľ
Andrej Bobocký
Februárová 2
958 01 Partizánske
IČO:40949249
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telekomunikačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,80 EUR