Faktúra DFB086/11/19

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:170/19

Dodávateľ
Esell s.r.o.
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
IČO:29035775
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na prácu SOČ
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,54 EUR