Faktúra DFB025/03/20

Faktúra doručená:16.3.2020
Číslo zmluvy:2019/37

Dodávateľ
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512896
058 01 Poprad
IČO:36472549
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 797,03 EUR