Faktúra DFB040/10/20

Faktúra doručená:16.10.2020
Číslo objednávky:120/20

Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál - COVID sk
materiál - COVID sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 702,89 EUR