Faktúra DFB047/03/21

Faktúra doručená:22.3.2021
Číslo objednávky:47/21

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál výúčbový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,26 EUR