Faktúra DFB060/03/21

Faktúra doručená:25.3.2021
Číslo objednávky:45/21

Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oopp sk
oopp sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 524,45 EUR