Faktúra DFB018/02/24

Faktúra doručená:07.2.2024
Číslo objednávky:0025/24

Dodávateľ
BOUKAL s.r.o.
Partyzánska 108
436 03 Litvínov-Chudeřín
IČO:04229282
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kliešte a ochranné čeluste
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,51 EUR